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蘭州新區(qū)管委會辦公室2019年度部門決算情況說明

來源: 蘭州新區(qū)管委會辦公室

時間: 2020/09/27/ 09:30 

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  一、部門基本情況

  (一)主要職責

  管委會辦公室主要負責新區(qū)管委會日常政務事務協(xié)調(diào)服務工作;負責新區(qū)管委會各類會議、重大活動的籌備、組織、協(xié)調(diào)工作,負責管委會領導公務活動的協(xié)調(diào)服務工作;負責新區(qū)管委會文電辦理、印信管理工作。負責以管委會及管委會辦公室名義發(fā)文的審核把關、制發(fā)管理和保密工作。負責管委會及管委會辦公室文書檔案和電子檔案的收集、整理、歸檔、查閱等工作;負責新區(qū)政務公開工作。落實國家和省、市政務公開工作法規(guī)、政策和制度,指導、督促新區(qū)政務公開工作,負責管理新區(qū)各級政務新媒體工作。指導新區(qū)電子政務工作,負責新區(qū)電子政務辦公平臺監(jiān)督、管理和推廣應用工作;負責新區(qū)政務信息工作。負責新區(qū)政務信息收集、整理、報送及考核、通報工作。指導新區(qū)各部門各單位政務信息工作;負責新區(qū)與省、市、縣人大、政協(xié)的聯(lián)系工作。負責組織、指導和考核新區(qū)各部門各單位承辦的人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案辦理工作。負責省內(nèi)外人大、政協(xié)系統(tǒng)調(diào)研、考察新區(qū)的聯(lián)絡服務工作。聯(lián)系新區(qū)基層人大工作;負責新區(qū)政務督查工作。負責對國家、省、市及新區(qū)重大決策、重要工作部署和省政府、市政府、新區(qū)管委會主要領導批示貫徹執(zhí)行情況進行督促檢查;負責新區(qū)公務接待工作。貫徹落實中央、省、市及新區(qū)公務接待工作有關規(guī)定精神,負責新區(qū)黨工委、管委會重要公務活動的接待聯(lián)絡和協(xié)調(diào)服務工作;負責新區(qū)機關事務的管理、保障、服務工作。負責新區(qū)管委會辦公室固定資產(chǎn)管理;負責新區(qū)機關辦公用房、干部職工公寓配備管理工作;指導新區(qū)各園區(qū)、各部門、各單位公務用車的使用管理,負責新區(qū)黨工委、管委會和管委會辦公室公務用車管理;負責新區(qū)機關安全保衛(wèi)工作;負責新區(qū)機關總值班工作。負責牽頭做好新區(qū)黨工委、管委會及各部門日常和節(jié)假日帶班值班工作,統(tǒng)籌指導各職能部門所涉突發(fā)性、季節(jié)性、專項值班工作。負責編報值班信息,傳達、督辦省市和新區(qū)領導對有關重大突發(fā)事件的批示和要求。負責檢查、通報各園區(qū)、各部門、各單位值班工作情況;完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

  (二)機構(gòu)設置及人員編制情況

  蘭州新區(qū)管委會辦公室內(nèi)設機構(gòu)8個,即綜合科、秘書科、文電科(政務公開辦公室)、信息科(人大政協(xié)聯(lián)絡科)、督查科、接待聯(lián)絡科(外事辦公室)、機關服務中心(事務科)、蘭州新區(qū)總值班室。在職人員編制45人,實有64人,其中聘用干部17人。

  二、2019年度部門決算報表

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  三、2019年度部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  本部門2019年度收入總計98417.16萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入65906.9萬元,政府性基金預算財政撥款收入32510.27萬元。支出總計97742.41萬元,一般公共服務支出12013.71萬元,其他支出85728.7萬元。

  本部門2019年度支出合計97742.41萬元,其中:基本支出15335.1萬元,占總支出15.68%;項目支出82407.31萬元,占總支出84.32%。

  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2019年度財政撥款收入合計98417.16萬元,本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共預算財政撥款支出65906.9萬元,占總收入66.97%,政府性基金預算財政撥款32510.27萬元,占總收入33.03%。

  (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出15335.1萬元。其中:人員經(jīng)費13631.99萬元,其中包括工資福利支出13024.27萬元,對個人和家庭的補助607.72萬元。公用經(jīng)費1703.11萬元,其中包括辦公費167.78萬元,印刷費28.47萬元,咨詢費83.51萬元,手續(xù)費42.36萬元,水費6.87萬元,電費19.7萬元,郵電費22.19萬元,取暖費37.23萬元,物業(yè)管理費14.91萬元,差旅費117.36萬元,因公出國(境)費用5.37萬元,維修費24.76萬元,租賃費137.68萬元,培訓費15.13萬元,公務接待費1.58萬元,專用材料費30.11萬元,勞務費45.49萬元,委托業(yè)務費238.08萬元,工會經(jīng)費29.21萬元,福利費6.58萬元,公務用車運行維護費123.12萬元,其他交通費110.59萬元,其他商品服務支出390.41萬元,債務利息及費用支出4.62萬元。

  四、“三公”經(jīng)費情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費支出總額情況

  2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計153.31萬元。

  (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

  公務車運行維護費127.87萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、工作所需車輛的燃油費、維修費、過路費等。因公出國(境)費5.37萬元。因公出國(境)共計1個團組,1人;公務接待費20.07萬元。共接待各類考察團363批次,8803人。其中:國內(nèi)公務接待346批次,8363人,其中:國內(nèi)外事接待17批次,440人。

  (三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

  2019年公務用車購置0輛,公務車保有量為4輛。

  五、其他需要說明的事項

  (一)國有資產(chǎn)占用情況

  截至2019年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,一般公務用車2輛、其他用車2輛,車輛主要是用于保障機關日常運行;單位價值50萬元以上通用設備2套,無單價100萬元以上專用設備。

  (二)預算績效管理情況說明(如有,需另附績效評價報告)

  蘭州新區(qū)管委會辦公室目前還未開展預算項目績效評價。

  六、專業(yè)名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

  (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

  (七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

  (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項 公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

  附件:蘭州新區(qū)管委會辦公室2019年決算公開表

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