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2022年度蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)部門決算

來源: 蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)

時間: 2023/09/20/ 16:40 

字號:[][][]

  目  

  第一部分 部門概

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 2022年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出

  七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

  八、政府采購支出情況說明

  九、國有資產(chǎn)占用情況說明

  十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

  十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

  十二、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  第四部分 預(yù)算績效情況說明

  五部分 名詞解釋        

  第一部分部門概

  一、部門職責(zé)

  西岔學(xué)區(qū)是蘭州新區(qū)教育文化體育局主管的負(fù)責(zé)管理西岔轄區(qū)內(nèi)的所有教學(xué)部門,其主要職責(zé)是認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育工作的方針政策,編制全鎮(zhèn)教育發(fā)展的規(guī)劃,負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的教育教學(xué)管理工作。  

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  本部門事業(yè)單位1個,屬二級預(yù)算單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,單位現(xiàn)有在職人員5人,退休2人,退休人員工資由社保局統(tǒng)發(fā)。

  第二部分  2022年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

 

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))

  九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))

 ?。ㄒ陨蟽?nèi)容詳見附件)

  第三部分 2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2022年我單位收入、支出都為116.88萬元, 2021年為1245.42萬元,2022年比上年減少了90.62%,因?yàn)?022年我單位管理職能轉(zhuǎn)變,將轄區(qū)內(nèi)4所幼兒園全部劃轉(zhuǎn)入新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園管理,教師及學(xué)生轉(zhuǎn)出,造成預(yù)算收支大副減少。

  二、收入決算情況說明

  2022年度收入合計116.88萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入116.88萬元,占 100.00%。

  三、支出決算情況說明

  2022年度支出合計116.88萬元,其中:基本支出116.88萬元,占100%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收、支都為116.88萬元。與2021年相比,2021年為1245.42萬元,2022年比上年減少了90.62%,因?yàn)?022年我單位管理職能轉(zhuǎn)變,將轄區(qū)內(nèi)4所幼兒園全部劃轉(zhuǎn)入新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園管理,教師及學(xué)生轉(zhuǎn)出,造成預(yù)算收支大副減少。

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出116.88萬元,占本年支出的100%,較上年決算數(shù)減少1128.54萬元,降低90.62%,因?yàn)?022年我單位管理職能轉(zhuǎn)變,將轄區(qū)內(nèi)4所幼兒園全部劃轉(zhuǎn)入新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園管理,教師及學(xué)生轉(zhuǎn)出,造成預(yù)算收支大副減少。:

  1.教育支出數(shù)為90.61萬元,支出決算為96.41萬元,完成年初預(yù)算的106.40%。

  2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.72萬元,支出決算為7.72萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.96萬元,支出決算為6.96萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5.79萬元,支出決算為5.79萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出116.88萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)113.42萬元,較上年決算數(shù)減少1104.74萬元,降低90.69%,公用經(jīng)費(fèi)3.46萬元,較上年決算數(shù)減少73.39萬元,降低95.5%,主要原因是2022年我單位管理職能轉(zhuǎn)變,將轄區(qū)內(nèi)4所幼兒園全部劃轉(zhuǎn)入新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園管理,教師及學(xué)生轉(zhuǎn)出,造成預(yù)算收支大副減少。

  七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

  2022年度本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

  八、政府采購支出情況說明

  2022年度本部門無政府采購支出。

  九、國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2022年12月31日,廳機(jī)關(guān)共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50.00萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100.00萬元(含)以上專用設(shè)備0(套)。

  十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

  本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府

  性基金安排的支出。

  十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

  本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

  十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  (一)三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

  2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。

  (二)三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

  1.因公出國(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。

  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。

  其中:公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。

  3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。

  (三)三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

  2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為9輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

  部分 預(yù)算績效情況說明

  、績效管理評價工作開展情況

  根據(jù)《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(甘發(fā)〔2018〕32號)及《甘肅省財政廳關(guān)于印發(fā)甘肅省省級預(yù)算績效管理辦法等6個辦法和規(guī)程的通知》(甘財績〔2020〕5號)等預(yù)算績效管理有關(guān)要求,我單位為建立客觀、公正的考核、評價機(jī)制,激發(fā)教職工工作熱情,注重提升教育質(zhì)量與工作效率,學(xué)區(qū)成立專門的績效自評工作小組,研究和決定考核中存在的問題,組織協(xié)調(diào)績效考核工作,對教職工的工作業(yè)績、績效考核結(jié)果、等次及獎懲方案進(jìn)行審核,并報上級主管部門審定。

  、績效自評結(jié)果

  1.部門決算情況。

  2022年決算總支出為116.88萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出113.42萬元,占總支出比例97.04%;公用經(jīng)費(fèi)支出3.46萬元。占總支出比例2.96%.

  人員經(jīng)費(fèi)支出113.42萬元,其中:工資福利支出76.25萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助37.17萬元。公用經(jīng)費(fèi)支出3.46萬元,其中:商品和服務(wù)支出3.46萬元,資本性支出0.00萬元。

  2.總體績效目標(biāo)完成情況

  按時發(fā)放教師工資,繳納各類保險113.42萬元;辦公經(jīng)費(fèi)等正常開支3.46萬元。完成學(xué)期內(nèi)的各項(xiàng)教學(xué)計劃和任務(wù),積極組織教師隊(duì)伍培訓(xùn),提高學(xué)生成績。加強(qiáng)安全教育,消防演練,防震抗疫演練順利有序進(jìn)行,確保師生在校安全。

  、績效評價結(jié)果

  2022年度本單位人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出合理,本年度總支出與調(diào)整后的預(yù)算一致。由于教師兼職采購、資產(chǎn)管理,故采購和資產(chǎn)管理方面還不太完善,需加強(qiáng)這方面的培訓(xùn)。我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出,認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度,嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律,賬冊齊全,賬目清楚,資金使用規(guī)范,開支合理。嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)課程計劃,教師上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學(xué)生作業(yè)質(zhì)量以及教師各種業(yè)務(wù)等必須嚴(yán)格按照要求完成;在教師考勤方面,制定了嚴(yán)格的教師考勤假管理辦法,2022年度預(yù)算執(zhí)行率100%。評價結(jié)果為“合格”。 

  部分名詞解釋

  一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

  三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

  四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外 的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

  五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  七、結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  十二、“三公”經(jīng)費(fèi): 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  十四、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

  十五、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

  十六、對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

  十七、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  附件1:蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)2022年度部門決算公開表

  附件2:蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)2022年度部門預(yù)算執(zhí)行情況自評報告

  附件3:蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)2022年度部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表     

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