蘭州新區(qū)第二小學(xué)2025年單位預(yù)算公開情況說明
來源: 蘭州新區(qū)第二小學(xué)
時(shí)間: 2025/02/13/ 11:10
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目 錄
第一部分 單位基本概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明
三、收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
十、預(yù)算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2025年單位預(yù)算公開表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、預(yù)算收入總表
六、財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算支出情況表
八、一般公共預(yù)算基本支出情況表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十三、管理轉(zhuǎn)移支付表
十四、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2025年預(yù)算公開如下:
一、單位職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)國家的教育方針、政策,執(zhí)行《教育法》、《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義后備力量奠定基礎(chǔ)。
(2)堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向,發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
(3)承擔(dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受初中學(xué)生入學(xué),對受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理,完成初中教育,頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書。
(4)按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃,對學(xué)生進(jìn)行思想道德教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識和技能,提高學(xué)生的綜合素質(zhì),培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長發(fā)展和基本能力訓(xùn)練,為高一級學(xué)校輸送合格新生,為社會各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動(dòng)后備力量奠定基礎(chǔ)。
(5)對學(xué)生進(jìn)行愛國主義、集體主義教育,進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。
(6)負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動(dòng)對學(xué)生進(jìn)行美育教育,培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。
(7)承擔(dān)教職工管理工作。通過考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動(dòng),探索教育教學(xué)改革的新思路。
(8)負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件,組織師生開展勤工儉學(xué),改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。
(9)承辦教育主管單位交辦的其他事宜。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2025年初共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè):辦公室、安全辦公室、教研辦公室、財(cái)務(wù)室,其中全額預(yù)算單位為7家(小學(xué)4所,九年一貫制3所)。
2.人員設(shè)置情況
2025年末在職人員編制為222人,實(shí)有事業(yè)在職566人,退休148人,遺屬35人。
(二)參照公務(wù)員法管理單位
本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位
(三)直屬事業(yè)單位
本單位沒有直屬事業(yè)單位,我單位屬財(cái)政撥款二級事業(yè)單位
三、單位收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年單位收支總預(yù)算14095.18萬元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入14033.58萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入16萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)45.60萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出12403.70萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出805.47萬元、衛(wèi)生健康支出405.18萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、住房保障支出464.83萬元、其他支出16萬元。
(一)收入預(yù)算
2025年收入預(yù)算14095.18萬元(詳見單位預(yù)算公開表1,2)。包括:
一般公共預(yù)算收入14033.58萬元,占99.56%;
政府性基金預(yù)算收入16萬元,0.12%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入45.60萬元,占0.32%;
其他收入0萬元,占0%。

(二)支出預(yù)算
2025年支出預(yù)算14095.18萬元(詳見單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出11246.16萬元,占79.79%;項(xiàng)目支出2803.42萬元,占19.89%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入45.60萬元,占0.32%。
四、一般公共預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算支出14095.18萬元,包括:一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出12403.70萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出805.47萬元、衛(wèi)生健康支出405.18萬元、住房保障支出464.83萬元、其他支出16萬元。
具體安排情況如下(詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7):

(一)基本支出
2025年基本支出11246.16萬元,比2024年預(yù)算增加3103.97萬元,增長30.16%,增長的主要原因是聯(lián)盟成員校選調(diào)、選聘教師,在職人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。
其中:人員經(jīng)費(fèi)支出11082萬元,主要包括:基本工資2199.85萬元、津貼補(bǔ)貼647.44萬元、獎(jiǎng)金496.64萬元、績效工資1349.14萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)619.78萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)323.45萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)81.73萬元、其他社會保障繳費(fèi)42.60萬元、住房公積金464.83萬元、退休費(fèi)92.91萬元、退職(役)費(fèi)0.43萬元、生活補(bǔ)助4713.04萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助50.17萬元。
公用經(jīng)費(fèi)支出164.16萬元,主要包括:物業(yè)管理費(fèi)67.32萬元、福利費(fèi)96.84萬元。
(二)項(xiàng)目支出
2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出2833.02萬元,比2024年預(yù)算增加1728.01萬元,增長20%,增長主要原因是各成員校繼續(xù)擴(kuò)大招生規(guī)模在校生數(shù)量增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算增長。
經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5個(gè),主要是蘭州新區(qū)第二小學(xué)2025年初中公用經(jīng)費(fèi)、蘭州新區(qū)第二小學(xué)2025年小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)、甘財(cái)教〔2024〕45號-蘭州新區(qū)第二小學(xué)-關(guān)于提前下達(dá)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)中央)、甘財(cái)教〔2024〕45號-蘭州新區(qū)第二小學(xué)-關(guān)于提前下達(dá)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)省級)、蘭州新區(qū)第二小學(xué)2025年集中供暖取暖費(fèi)。
其他項(xiàng)目2個(gè),主要是2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(農(nóng)村學(xué)校營養(yǎng)膳食補(bǔ)助)、甘財(cái)教(2024)59號-蘭州新區(qū)第二小學(xué)-關(guān)于提前下達(dá)2025年義務(wù)教育課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
(三)支出功能分類說明
1.教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為12235.5萬元,比2024年預(yù)算增加2347.28萬元,主要原因是各成員校繼續(xù)擴(kuò)大招生規(guī)模在校生數(shù)量增加導(dǎo)致預(yù)算增加。
2.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為97萬元,比2024年預(yù)算增加97萬元,主要原因是九年一貫制學(xué)校初中學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)從小學(xué)教育科目分列出來。
3.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為70.6萬元,比2024年預(yù)算增加70.6萬元,主要原因是上年資金結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)下達(dá)到學(xué)校。
4.教育支出(類)特殊教育(款)其他特殊教育支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為0.6萬元,比2024年預(yù)算增加0.6萬元主要原因是上年資金結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)下達(dá)到學(xué)校。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為143.08萬元,比2024年預(yù)算增加9.15萬元,主要原因是退休人員增加,預(yù)算資金增加。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為619.78萬元,比2024年預(yù)算增加104.41萬元,主要原因是聯(lián)盟成員校選調(diào)選聘教師在職教師數(shù)增加,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳存金額預(yù)算資金增加。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為42.61萬元,比2024年預(yù)算增加7.18萬元,主要原因是聯(lián)盟成員校選調(diào)選聘教師在職教師數(shù)增加,其他社會保障和就業(yè)繳存金額預(yù)算資金增加。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為323.45萬元,比2024年預(yù)算增加54.49萬元,主要原因是聯(lián)盟成員校選調(diào)選聘教師在職教師數(shù)增加,職工醫(yī)療繳存金額預(yù)算資金增加。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為81.73萬元,比2024年預(yù)算減少23.44萬元,主要原因是將退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)整至社會保障和就業(yè)支出科目。
10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為464.83萬元,比2024年預(yù)算增加78.30萬元,主要原因是聯(lián)盟成員校選調(diào)選聘教師在職教師數(shù)增加,住房公積金繳存金額預(yù)算資金增加。
五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位無“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位無“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元(其中:公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元),比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位無“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
(二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明
4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位培訓(xùn)費(fèi)列入教體局預(yù)算。
(三)會議費(fèi)預(yù)算情況說明
5.會議費(fèi)0萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位無會議費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位屬事業(yè)單位,無行政運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
七、政府采購安排情況
2025年單位政府采購預(yù)算總額259.87萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算114.46萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算145.41萬元。
2025年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額22.89萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額91.57萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為4207.40萬元。其中:辦公用房2098.88平方米,價(jià)值1049.4萬元,隸屬于蘭州新區(qū)城投集團(tuán)所有因此未列入學(xué)校固定資產(chǎn)。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛,價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約314.39萬元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)政府性基金預(yù)算支出情況
2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出16萬元,較2024年預(yù)算增加16萬元,增長100%。用于體育事業(yè)的彩票公益金支出2025年預(yù)算數(shù)為16萬元,較2024年預(yù)算增加16萬元,主要原因是2025年新增中央集中體育彩票公益金,支持體育事業(yè)專項(xiàng)資金的預(yù)算(體育支教志愿服務(wù)活動(dòng))。
1.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為16萬元,比2024年預(yù)算增加16萬元,主要原因是2025年新增中央集中體育彩票公益金,支持體育事業(yè)專項(xiàng)資金,預(yù)算用于體育支教志愿服務(wù)活動(dòng)。
(二)非稅收入情況
2025年本單位涉及非稅收入,2025年計(jì)劃征收0.3萬元。其中:中央(省級)批準(zhǔn)設(shè)立1個(gè),主要是利息收入,計(jì)劃征收0.3萬元。
(三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
項(xiàng)目名稱:甘財(cái)教〔2024〕45號-蘭州新區(qū)第二小學(xué)-關(guān)于提前下達(dá)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)中央)
1.項(xiàng)目概況:2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)中央)用于學(xué)校日常辦公用品購置、水費(fèi)、電費(fèi)、暖氣費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等方面的支出,緩解學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)不足情況。
2.立項(xiàng)依據(jù):甘財(cái)教(2024)45號-蘭州新區(qū)第二小學(xué)-關(guān)于提前下達(dá)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)中央)
3.實(shí)施主體:蘭州新區(qū)第二小學(xué)聯(lián)盟校
4.實(shí)施周期:1年
5.實(shí)施計(jì)劃:分兩學(xué)期實(shí)施
6.年度預(yù)算安排:580萬元
7.預(yù)期總體目標(biāo):保障教育教學(xué)工作正常運(yùn)行;提高辦學(xué)質(zhì)量,提升社會滿意度;改善辦學(xué)條件,進(jìn)一步優(yōu)化育人環(huán)境。
(四)管理轉(zhuǎn)移支付情況
2025年,部門管理轉(zhuǎn)移支付0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位無部門管理轉(zhuǎn)移支付資金。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付0萬元。
2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬元。
3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0萬元。
我單位未安排預(yù)算,單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2025年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%。
我單位未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
十、預(yù)算績效管理情況
(一)2025年預(yù)算績效管理工作情況
按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。
1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度按照“誰申請資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)1個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目1個(gè),公開率為100%。
2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè),占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè),完成率為100%。
3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項(xiàng)目共1個(gè),其中,單位整體支出1個(gè),項(xiàng)目支出1個(gè),績效自評覆蓋率為100%。
4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況,當(dāng)年財(cái)政資金收支持平,2025年度部門預(yù)算項(xiàng)目數(shù)相較于2024年持平。同時(shí)對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。
(二)2025年績效目標(biāo)編制情況
2025年,納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中,單位整體支出績效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度,設(shè)置二級指標(biāo)13個(gè)、三級指標(biāo)21個(gè);項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級指標(biāo)10個(gè)、三級指標(biāo)10個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6.項(xiàng)目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9.社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
16.衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
20.住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
21.住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
24.工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
25.工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。
26.工資福利支出(類)獎(jiǎng)金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng))等。
27.工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
28.工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
29.工資福利支出(類)職業(yè)年金繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
30.工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))費(fèi)。
31.工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
32.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)費(fèi),軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
33.工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
34.商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。)
35.商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款):反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
36.商品和服務(wù)支出(類)印刷費(fèi)(款):反映單位的印刷費(fèi)支出。
37.商品和服務(wù)支出(類)咨詢費(fèi)(款):反映單位咨詢方面的支出。
38.商品和服務(wù)支出(類)手續(xù)費(fèi)(款):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
39.商品和服務(wù)支出(類)水費(fèi)(款):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
40.商品和服務(wù)支出(類)電費(fèi)(款):反映單位的電費(fèi)支出。
41.商品和服務(wù)支出(類)郵電費(fèi)(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
42.商品和服務(wù)支出(類)取暖費(fèi)(款):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。
43.商品和服務(wù)支出(類)物業(yè)管理費(fèi)(款):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
44.商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
45.商品和服務(wù)支出(類)維修(護(hù))費(fèi)(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。
46.商品和服務(wù)支出(類)租賃費(fèi)(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
47.商品和服務(wù)支出(類)會議費(fèi)(款):反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
48.商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。
49.商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(fèi)(款):反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),咨詢費(fèi)、評審費(fèi)等。
50.商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(fèi)(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
51.商品和服務(wù)支出(類)工會經(jīng)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費(fèi)。
52.商品和服務(wù)支出(類)福利費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。
53.商品和服務(wù)支出(類)其他交通費(fèi)用(款):反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
54.商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。
55.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
56.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
57.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
附件:1.蘭州新區(qū)第二小學(xué)2025年部門預(yù)算公開表
2.蘭州新區(qū)第二小學(xué)2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表